📌 Declara el impuesto de IVA parcialmente cuando se cumpla la fecha en el calendario tributario sin necesidad realizar el pago en Pymes+. Con esta opción, puedes registrar el saldo pendiente del impuesto a pagar en una cuenta por pagar.
- 💻 Ingresa a través de: Tesorería ➡️ Pagos ➡️ IVA
- Ve a la esquina superior derecha y marca la opción “PARCIAL”
- Baja a la casilla: 'Pagado a' y selecciona el tercero “DIAN”
- Revisa los centros de costos
- Puedes hacer el pago consolidado o si lo prefieres por sucursal, marca la opción según tu necesidad
- Luego, ingresa el rango de fecha “Desde” y “Hasta”, esto corresponde al periodo de declaración
- Al frente del periodo, pulsa el botón “Consultar” y liquida así el impuesto
- Automáticamente se genera el IVA cobrado y pagado según los documentos digitados
- Haz clic en el botón que dice: “Detalle Pago” y verifica el anexo de los registros
- Clic en el disquete guardar.
⚠️ Recuerda ir a comprobantes de egreso para realizar el pago a la DIAN
- Haz clic en el siguiente video, para conocer mucho más de este proceso ⬇️: