¿Qué cuenta debo manejar para el pago de IVA, Retefuente o ICA a la DIAN?

📌 En Pymes+, no es necesario preocuparte por utilizar una cuenta específica para el pago de estos impuestos. El programa automáticamente trae el saldo neto de las cuentas 2408, 2365 y 2368 a través de la opción de Tesorería ➡️ Pagos ➡️ IVA, Retefuente, ICA y Reteica, y lo lleva como saldo en contra partida crédito de la cuenta utilizada para el pago.

📌 Si te encuentras con un saldo a favor, el programa automáticamente utilizará una cuenta de anticipos de impuestos para que este saldo se tenga en cuenta en la próxima liquidación de alguno de estos impuestos.

📌 En todos los comprobantes de pagos mencionados, se puede hacer una causación "Parcial" de impuestos marcando esta opción en el encabezado. Al hacerlo, se netean las cuentas de impuestos y se trasladan a la cuenta 2335, que luego se puede dar de baja con un comprobante de pago normal por la opción: Tesorería ➡️ Pagos ➡️ Comprobante de egreso.

⚠️  Esto se debe hacer para cada uno de los tributos, es importante recordar que realizarlo para uno no significa que aplique para los demás.

  • Esta imagen es un ejemplo:

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